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【审计工作底稿】审,计,工,作

时间:2017-09-30 工作总结 我要投稿

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审 计 工 作

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审计实施阶段是整个内审工作的关键环节,主要通过对某个会计期间的经济行为的合规合法性、经营活动的效益性、会计处理的真实性和公允性进行判断,并形成审计工作底稿,为正确评价被审单位财务状况提供依据。

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1、被审单位要配合审计组在规定时间内开展工作。 公文汇 www.gongwenhui.com

2、被审单位要配合审计组提交审计相关资料的真实性、范文写作完整性负责,并作出书面承诺。承诺内容主要为:有无隐藏其它会计资料、有无收入不入账情况、有无账外资金情况、支出是否真实等等。

3、被审单位要配合审计组对财务会计资料进行实质性测试。会计资料实质性测试工作主要是:对有形资产账户所记载的内容应进行实物盘点;检查会计凭证,以确定账簿数据记录的真实性和经济业务的合理性、合法性;核实账户记录的余额;核对会计资料有关记录;最全面的范文参考写作网站对相关资产和负债期末余额进行函证;对有关计算结果进行复算;对有关事项存在的疑问向有关当事人进行查询等。

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【审计工作底稿】审,计,工,作
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